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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 110173
Data de emissão 10/01/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE
Valor Empenhado R$ 2.560,00
Valor Liquidado R$ 2.500,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
CPF do Ordenador ***411123**
Dados do Credor
Nome do Credor ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336
CPF/CNPJ ***289610001**
Endereço R GETULIO VARGAS, 179, CENTRO, CEP:64500000
Cidade OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência do Salário-educação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/01/2022 9 1 2.500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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