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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 201018
Data de emissão 01/02/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Ação MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL
Valor Empenhado R$ 3.500,00
Valor Liquidado R$ 3.500,00
Valor Pago R$ 3.500,00
Subelemento de Despesa SERVICOS DE CONSULTORIA
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001 2021.
CPF do Ordenador ***975723**
Dados do Credor
Nome do Credor AGILIZA SERVICOS CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO
CPF/CNPJ ***916970001**
Endereço AV UNIVERSITARIA, 536, ININGA, CEP:64049550
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Despesas de Exercícios Anteriores
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/02/2022 9 1 3.500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/02/2022 3.500,00