SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho103007
Data de emissão03/01/2022
Valor EmpenhadoR$ 1.040,00
Valor LiquidadoR$ 1.040,00
Valor PagoR$ 1.040,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***411123**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do CredorJANSCIELMA MENESES DOS SANTOS 97467790368
CPF/CNPJ***490520001**
EndereçoR JOAO NUNES, 1171, OEIRAS NOVA,
CidadeOEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos Não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/01/2022 9 1 1.040,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
000392 06/01/2022 1.040,00