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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho104004
Data de emissão04/01/2022
Valor EmpenhadoR$ 73,15
Valor LiquidadoR$ 73,15
Valor PagoR$ 73,15
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***402203**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE COVID-19, Nº 30628-2.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ***000002148**
EndereçoAV. JOSE TAPETY, 135, CENTRO,
CidadeOEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS BANCÁRIOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/01/2022 9 1 10,45
25/01/2022 9 1 10,45
24/01/2022 9 1 10,45
21/01/2022 9 1 10,45
11/01/2022 9 1 10,45
10/01/2022 9 1 10,45
04/01/2022 9 1 10,45
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
000082 28/01/2022 10,45
000080 25/01/2022 10,45
000078 24/01/2022 10,45
000077 21/01/2022 10,45
000073 11/01/2022 10,45
000071 10/01/2022 10,45
000059 04/01/2022 10,45