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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1230001
Data de emissão30/12/2022
Valor EmpenhadoR$ 580,00
Valor LiquidadoR$ 580,00
Valor PagoR$ 580,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***533973**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPRIMENTOS E PECAS E RECARGAS DE TONER PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do CredorNEYLA VIEIRA DA SILVA 05718439303
CPF/CNPJ***553550001**
EndereçoAV TRAZAMAZONICA, 242, BOMBA, 64500000
CidadeOEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2022 9 1 580,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
000432 30/12/2022 580,00