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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 103001
Data de emissão 03/01/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUN.E DESENV. DA EDUCACAO BASICAFUNDEB
Ação CONSERVACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES
Valor Empenhado R$ 2.069,93
Valor Liquidado R$ 2.069,93
Valor Pago R$ 2.069,93
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***411123**
Dados do Credor
Nome do Credor JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI
CPF/CNPJ ***706710001**
Endereço AV TRANSAMAZONICA, 0, PARQUE LESTE, CEP:64500000
Cidade OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/01/2022 9 1 2.069,93
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
13/01/2022 2.069,93