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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 103007
Data de emissão 03/01/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Valor Empenhado R$ 1.040,00
Valor Liquidado R$ 1.040,00
Valor Pago R$ 1.040,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
CPF do Ordenador ***411123**
Dados do Credor
Nome do Credor JANSCIELMA MENESES DOS SANTOS 97467790368
CPF/CNPJ ***490520001**
Endereço R JOAO NUNES, 1171, OEIRAS NOVA, CEP:
Cidade OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/01/2022 9 1 1.040,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
06/01/2022 1.040,00