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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 711009
Data de emissão 11/07/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Valor Empenhado R$ 7.504,02
Valor Liquidado R$ 7.504,02
Valor Pago R$ 7.504,02
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
CPF do Ordenador ***411123**
Dados do Credor
Nome do Credor MARTA M G F SILVA
CPF/CNPJ ***896110001**
Endereço AV. DR. JOSE GUSMAO, 100, CENTRO, CEP:
Cidade COLONIA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/07/2022 9 1 7.504,02
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
12/07/2022 7.504,02