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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230001
Data de emissão 30/12/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Ação SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV
Valor Empenhado R$ 580,00
Valor Liquidado R$ 580,00
Valor Pago R$ 580,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPRIMENTOS E PECAS E RECARGAS DE TONER PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
CPF do Ordenador ***533973**
Dados do Credor
Nome do Credor NEYLA VIEIRA DA SILVA 05718439303
CPF/CNPJ ***553550001**
Endereço AV TRAZAMAZONICA, 242, BOMBA, CEP:64500000
Cidade OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPRIMENTOS E PECAS E RECARGAS DE TONER PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2022 9 1 580,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2022 580,00