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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230001
Data de emissão 30/12/2022
Unidade Orçamentária HOSPITAL LOURDINHA MOURA
Ação MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQ. PORTE LOURDINHA MOURA
Valor Empenhado R$ 7.973,12
Valor Liquidado R$ 7.973,12
Valor Pago R$ 7.973,12
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL DE PEQUENO PORTE LOURDINHA MOURA.
CPF do Ordenador ***402203**
Dados do Credor
Nome do Credor JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI
CPF/CNPJ ***706710001**
Endereço AV TRANSAMAZONICA, 0, PARQUE LESTE, CEP:64500000
Cidade OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL DE PEQUENO PORTE LOURDINHA MOURA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2022 9 1 7.973,12
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2022 7.973,12