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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230010
Data de emissão 30/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Valor Empenhado R$ 12.398,84
Valor Liquidado R$ 12.398,84
Valor Pago R$ 12.398,84
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***353543**
Dados do Credor
Nome do Credor JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI
CPF/CNPJ ***706710001**
Endereço AV TRANSAMAZONICA, 0, PARQUE LESTE, CEP:64500000
Cidade OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2022 9 1 12.398,84
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2022 12.398,84